Faktúra č. 0000102056

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102056
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlač.služ.a rámov.výstavy
  • Dátum doručenia: 03.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 2 158,20 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000639
  • Identifikácia objednávky: 0000219274
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000639 Zmluva o poskytovaní služieb č. 44/2022-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 Iné 2 158,20 € 26.09.2022 28.09.2022 06.10.2022 27.09.2022 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219274 Tlačiarenské služby a rámovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 2 158,20 € 29.09.2022 06.10.2022 29.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť