Faktúra č. 0000102134

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102134
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Praha-BA 30.8.2022
  • Dátum doručenia: 10.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 8 302,76 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219319
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219319 let BA- Praha-BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 302,76 € 10.10.2022 30.08.2022 13.10.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť