Faktúra č. 0000031129

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031129
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 16.09.2022
  • Celková hodnota s DPH: 249,78 €
  • Identifikácia objednávky: 0000033323
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030701 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 65,38 € 05.08.2021 27.08.2021 09.09.2021 Faktúra
0000033323 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 209,32 € 12.09.2022 12.09.2022 12.09.2022 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť