Faktúra č. 0000031153

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031153
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 23.09.2022
  • Celková hodnota s DPH: 643,93 €
  • Identifikácia objednávky: 0000033362
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030721 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 130,50 € 10.08.2021 26.08.2021 09.09.2021 Faktúra
0000030728 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 130,50 € 11.08.2021 26.08.2021 09.09.2021 Faktúra
0000033362 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 548,51 € 19.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť