Faktúra č. 0000031214

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031214
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 07.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 418,67 €
  • Identifikácia objednávky: 0000033445
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030776 preklad yo SJ do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 1 020,00 € 23.08.2021 14.09.2021 11.10.2021 Faktúra
0000033445 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 354,44 € 03.10.2022 03.10.2022 21.10.2022 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť