Faktúra č. 0000102243

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102243
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Innsbruck-BA 23.8.
  • Dátum doručenia: 19.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 10 792,85 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219375
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219375 let BA- Innsbruck -BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 10 792,85 € 19.10.2022 23.08.2022 27.10.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219375 let BA- Innsbruck -BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 10 792,85 € 19.10.2022 23.08.2022 27.10.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť