Faktúra č. 0000102234

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102234
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlač.služby-imidž.výstava
  • Dátum doručenia: 19.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 199,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000646
  • Identifikácia objednávky: 0000219342
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000646 Zmluva o poskytovaní služieb č. 48/2022-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 Iné 1 199,00 € 11.10.2022 12.10.2022 19.10.2022 11.10.2022 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219342 Tlačiarenské služby a rámovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 1 199,00 € 12.10.2022 19.10.2022 12.10.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť