Faktúra č. 0000102306

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102306
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Brusel-BA 21.3.
  • Dátum doručenia: 25.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 9 521,91 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219416
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219416 let BA- Brusel -BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 9 521,91 € 26.10.2022 21.03.2022 27.10.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219416 let BA- Brusel -BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 9 521,91 € 26.10.2022 21.03.2022 27.10.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť