Faktúra č. 0000031349

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031349
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 02.11.2022
  • Celková hodnota s DPH: 208,42 €
  • Identifikácia objednávky: 0000033513
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030877 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 453,31 € 10.09.2021 30.09.2021 11.10.2021 Faktúra
0000033513 lahôdkové výrobky Správa účelových zariadení 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 48,25 € 12.10.2022 12.10.2022 21.10.2022 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť