Faktúra č. 0000102609

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102609
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Varšava-BA 11.10.
  • Dátum doručenia: 24.11.2022
  • Celková hodnota s DPH: 9 878,08 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219532
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219532 let BA- Varšava -BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 9 878,08 € 24.11.2022 11.10.2022 12.12.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť