Faktúra č. 0000031404

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031404
  • Popis fakturovaného plnenia: rezijný material
  • Dátum doručenia: 14.11.2022
  • Celková hodnota s DPH: 862,35 €
  • Identifikácia objednávky: 0000033764
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030932 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 301,34 € 23.09.2021 15.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000033764 dekoračná krajka hranatá Správa účelových zariadení 30806101 WorldOffice s.r.o. 46267191 718,63 € 09.11.2022 09.11.2022 05.12.2022 Ing. Danka Hodálová vedúca odboru ekonomiky Objednávka
Tlačiť