Faktúra č. 0000031393

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031393
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 09.11.2022
  • Celková hodnota s DPH: 289,05 €
  • Identifikácia objednávky: 0000033662
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000033662 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 255,21 € 04.11.2022 04.11.2022 07.11.2022 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť