Faktúra č. 0000031419

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031419
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava SMV
  • Dátum doručenia: 15.11.2022
  • Celková hodnota s DPH: 228,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0000033678
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030941 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 493,20 € 27.09.2021 11.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000033678 oprava a servis SMV BL 196 RD Správa účelových zariadení 30806101 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 400,00 € 07.11.2022 07.11.2022 11.11.2022 Peter Gavalec vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR Objednávka
Tlačiť