Faktúra č. 0000031458

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031458
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kavostroja
  • Dátum doručenia: 24.11.2022
  • Celková hodnota s DPH: 42,86 €
  • Identifikácia objednávky: 0000033742
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000033742 Dekal. prostriedok kávovar(HIM006617) Správa účelových zariadení 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 35,72 € 16.11.2022 16.11.2022 05.12.2022 Peter Gavalec vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR Objednávka
Tlačiť