Faktúra č. 0000031438

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031438
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 21.11.2022
  • Celková hodnota s DPH: 3,17 €
  • Identifikácia objednávky: 0000033693
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030948 gastrolistky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. 53528654 3 959,60 € 28.09.2021 18.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000033693 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2,64 € 09.11.2022 09.11.2022 11.11.2022 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť