Faktúra č. 0000031517

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031517
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 07.12.2022
  • Celková hodnota s DPH: 83,95 €
  • Identifikácia objednávky: 0000033880
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031039 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 8,93 € 11.10.2021 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000033880 Jogurt rastlinný Správa účelových zariadení 30806101 McCarter a.s. 35846011 71,46 € 07.12.2022 07.12.2022 16.12.2022 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť