Faktúra č. 0000102607

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102607
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kamer.systému
  • Dátum doručenia: 23.11.2022
  • Celková hodnota s DPH: 3 379,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219454
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219454 Oprava komponentov a materiálu kamerového systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DELTECH a.s. 30225582 3 379,20 € 04.11.2022 04.12.2022 07.11.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť