Faktúra č. 0000102917

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102917
  • Popis fakturovaného plnenia: wifi lan komponenty
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota s DPH: 71 595,60 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000635
  • Identifikácia objednávky: 0000219407
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000635 Zmluva o dielo č. 038535/2022-OIKT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 Iné 71 595,60 € 19.09.2022 24.09.2022 23.12.2022 23.09.2022 Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000219407 prístupové bezdrôtové body (AP) pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 71 595,60 € 25.10.2022 23.12.2022 27.10.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť