Faktúra č. 0000102975

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102975
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlač.služ.a rámov.panel.
  • Dátum doručenia: 12.12.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 060,40 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000665
  • Identifikácia objednávky: 0000219600
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000665 Zmluva o poskytovaní služieb č. 62/2022-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 Iné 1 060,40 € 02.12.2022 06.12.2022 13.12.2022 05.12.2022 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219600 Tlačiarenské služby a rámovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 1 060,40 € 06.12.2022 13.12.2022 06.12.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť