Faktúra č. 0000031575

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031575
  • Popis fakturovaného plnenia: prepravne služby
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 621,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000033906
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031083 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 479,01 € 20.10.2021 11.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000033906 prepravné služby Správa účelových zariadení 30806101 Transfer Service,s.r.o. 45420360 1 127,00 € 12.12.2022 12.12.2022 16.12.2022 Peter Gavalec vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR Objednávka
Tlačiť