Faktúra č. 0000031602

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031602
  • Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál
  • Dátum doručenia: 19.12.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 040,16 €
  • Identifikácia objednávky: 0000033978
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031098 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 45,34 € 25.10.2021 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000033978 Papierový pohár 200 ml / 50 ks Správa účelových zariadení 30806101 WorldOffice s.r.o. 46267191 866,80 € 15.12.2022 15.12.2022 27.12.2022 Ing. Danka Hodálová vedúca odboru ekonomiky Objednávka
Tlačiť