Faktúra č. 0000031619
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031619
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 27.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 10,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000033954
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000031101 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 108,86 € | 26.10.2021 | 31.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||
0000033954 | potraviny,nápoje a cigarety | Správa účelových zariadení | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,00 € | 19.12.2022 | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |