Faktúra č. 0000031623

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031623
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 27.12.2022
  • Celková hodnota s DPH: 775,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0000033926
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000033926 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 661,71 € 14.12.2022 14.12.2022 16.12.2022 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť