Faktúra č. 0000101521

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101521
  • Popis fakturovaného plnenia: Užívanie zbier.predm.
  • Dátum doručenia: 21.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 30 888,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1130001702
  • Identifikácia objednávky: 0000219042
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130001702 Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 22/2022-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Galéria Nedbalka, n.o 45739498 Iné 30 888,00 € 14.07.2022 16.07.2022 15.07.2023 15.07.2022 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219042 Užívanie zbierkových predmetov za odplatu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Galéria Nedbalka, n.o 45739498 30 888,00 € 18.07.2022 15.07.2023 18.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť