Faktúra č. 0000030039

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030039
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 23.01.2023
  • Celková hodnota s DPH: 85,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000034073
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030943 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 438,46 € 25.09.2020 16.10.2020 26.10.2020 Faktúra
0000034073 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 71,00 € 13.01.2023 13.01.2023 18.01.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť