Faktúra č. 0000100062

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100062
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Bukurešť-Lodž-BA
  • Dátum doručenia: 25.01.2023
  • Celková hodnota s DPH: 22 025,91 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219759
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219759 let BA- Bukurešť - Lodž- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 22 025,91 € 25.01.2023 29.11.2022 30.01.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť