Faktúra č. 0000100106

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100106
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlač.služby,rámovanie
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota s DPH: 2 330,90 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000677
  • Identifikácia objednávky: 0000219746
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000677 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2023-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 Iné 2 330,90 € 20.01.2023 21.01.2023 27.01.2023 20.01.2023 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219746 Tlačiarenské služby a rámovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 2 330,90 € 23.01.2023 27.01.2023 23.01.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť