Faktúra č. 0000030116

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030116
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 09.02.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 642,98 €
  • Identifikácia objednávky: 0000034191
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030993 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 452,68 € 07.10.2020 27.10.2020 04.11.2020 Faktúra
0000034191 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 297,23 € 02.02.2023 02.02.2023 10.02.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť