Faktúra č. 0000030217

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030217
  • Popis fakturovaného plnenia: kurierske služby
  • Dátum doručenia: 27.02.2023
  • Celková hodnota s DPH: 437,05 €
  • Identifikácia objednávky: 0000034337
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031099 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 205,20 € 28.10.2020 16.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0000034337 mrazený tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 364,20 € 27.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť