Faktúra č. 0000030217
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Polar Food Slovakia s.r.o.
- IČO: 46846514
- Adresa: Banská, 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030217
- Popis fakturovaného plnenia: kurierske služby
- Dátum doručenia: 27.02.2023
- Celková hodnota s DPH: 437,05 €
- Identifikácia objednávky: 0000034337
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000031099 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 205,20 € | 28.10.2020 | 16.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||
0000034337 | mrazený tovar | Správa účelových zariadení | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 364,20 € | 27.02.2023 | 27.02.2023 | 28.02.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |