Faktúra č. 0000100414

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100414
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlač.služby,rámovanie
  • Dátum doručenia: 08.03.2023
  • Celková hodnota s DPH: 2 527,69 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000687
  • Identifikácia objednávky: 0000219904
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000687 Zmluva o poskytovaní služieb č. 06/2023-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 Iné 2 527,69 € 28.02.2023 01.03.2023 06.03.2023 28.02.2023 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219904 Tlačiarenské služby a rámovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 2 527,69 € 01.03.2023 06.03.2023 01.03.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť