Faktúra č. 0000100394

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100394
  • Popis fakturovaného plnenia: Prez.mat-inf.tabuľ.s log.
  • Dátum doručenia: 07.03.2023
  • Celková hodnota s DPH: 231,92 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000685
  • Identifikácia objednávky: 0000219903
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000685 Zmluva o dielo č. 05/2023-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fetex s.r.o. 45473528 Iné 231,92 € 28.02.2023 01.03.2023 06.03.2023 28.02.2023 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219903 Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu s potlačou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fetex s.r.o. 45473528 231,92 € 01.03.2023 06.03.2023 01.03.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť