Faktúra č. 0000100394
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Fetex s.r.o.
- IČO: 45473528
- Adresa: Vlčie Hrdlo 26, 821 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100394
- Popis fakturovaného plnenia: Prez.mat-inf.tabuľ.s log.
- Dátum doručenia: 07.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 231,92 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000685
- Identifikácia objednávky: 0000219903
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110000685 | Zmluva o dielo č. 05/2023-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fetex s.r.o. | 45473528 | Iné | 231,92 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | 06.03.2023 | 28.02.2023 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
0000219903 | Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu s potlačou | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 231,92 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |