Faktúra č. 0000030281

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030281
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 14.03.2023
  • Celková hodnota s DPH: 492,42 €
  • Identifikácia objednávky: 0000034397
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031216 oprava a servis BA 124 IG Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 130,58 € 23.11.2020 11.12.2020 16.12.2020 Faktúra
0000034397 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 412,30 € 08.03.2023 08.03.2023 10.03.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť