Faktúra č. 0000100643

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100643
  • Popis fakturovaného plnenia: darček.kravaty,šatky
  • Dátum doručenia: 03.04.2023
  • Celková hodnota s DPH: 17 976,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000690
  • Identifikácia objednávky: 0000219919
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000690 Zmluva o dielo č. 02/2023-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lea Feketeová Lea Fekete - Set 88 32120192 Iné 17 976,00 € 21.02.2023 04.03.2023 06.04.2023 03.03.2023 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219919 repre dary Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lea Feketeová Lea Fekete - Set 88 32120192 17 976,00 € 06.03.2023 06.04.2023 08.03.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť