Faktúra č. 0000030415

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030415
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 12.04.2023
  • Celková hodnota s DPH: 39,03 €
  • Identifikácia objednávky: 0000034567
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031295 oprava boxu v kuchyni Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 307,20 € 08.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000034567 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 33,29 € 04.04.2023 04.04.2023 11.04.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť