Faktúra č. 0000030423

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030423
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 14.04.2023
  • Celková hodnota s DPH: 295,91 €
  • Identifikácia objednávky: 0000034578
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031277 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 469,20 € 16.12.2020 21.12.2020 29.12.2020 Faktúra
0000034578 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 248,39 € 05.04.2023 05.04.2023 11.04.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť