Faktúra č. 0000030469

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030469
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kávovaru
  • Dátum doručenia: 21.04.2023
  • Celková hodnota s DPH: 108,76 €
  • Identifikácia objednávky: 0000034651
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000034651 oprava kávovaru Správa účelových zariadení 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 90,63 € 17.04.2023 17.04.2023 21.04.2023 Peter Gavalec vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR Objednávka
Tlačiť