Faktúra č. 0000100788

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100788
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava kávovaru
  • Dátum doručenia: 20.04.2023
  • Celková hodnota s DPH: 98,33 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220046
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220046 Oprava kávovarov (2 ks): Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 98,33 € 12.04.2023 21.04.2023 19.04.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť