Faktúra č. 0000030519

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030519
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazený tovar a polot.
  • Dátum doručenia: 02.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 182,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0000034717
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030159 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 66,86 € 20.04.2021 14.05.2021 19.05.2021 Faktúra
0000034717 mrazený tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 151,70 € 02.05.2023 02.05.2023 09.05.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť