Faktúra č. 0000030523

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030523
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 03.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 161,39 €
  • Identifikácia objednávky: 0000034699
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030196 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 509,35 € 30.04.2021 17.05.2021 19.05.2021 Faktúra
0000034699 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 135,60 € 27.04.2023 27.04.2023 02.05.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť