Faktúra č. 0000100790

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100790
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 20.04.2023
  • Celková hodnota s DPH: 4 080,36 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220070
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220070 Originálne a renovované tonery a náplne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 4 080,36 € 18.04.2023 21.04.2023 24.04.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť