Faktúra č. 0000030608

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030608
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný tovar
  • Dátum doručenia: 18.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 79,16 €
  • Identifikácia objednávky: 0000034834
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030235 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 340,20 € 05.05.2021 18.05.2021 26.05.2021 Faktúra
0000034834 Potravinova folia Správa účelových zariadení 30806101 WorldOffice s.r.o. 46267191 65,97 € 17.05.2023 17.05.2023 22.05.2023 Ing. Danka Hodálová vedúca odboru ekonomiky Objednávka
Tlačiť