Faktúra č. 0000030618

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030618
  • Popis fakturovaného plnenia: uskladnenie,prezutie pneu
  • Dátum doručenia: 22.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 656,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000034835
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030258 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 151,50 € 06.05.2021 24.05.2021 10.06.2021 Faktúra
0000034835 prezúvanie a uskladnenie pneu Správa účelových zariadení 30806101 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 1 380,00 € 19.05.2023 19.05.2023 22.05.2023 Peter Gavalec vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR Objednávka
Tlačiť