Faktúra č. 0000030709

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030709
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava fritézy HIM 007318
  • Dátum doručenia: 08.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 247,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000034923
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000034923 oprava elektrickej fritézy Správa účelových zariadení 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 206,50 € 30.05.2023 29.05.2023 06.06.2023 Peter Gavalec vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR Objednávka
Tlačiť