Faktúra č. 0000101402

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101402
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlač.služby,rámovanie
  • Dátum doručenia: 27.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 654,40 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000716
  • Identifikácia objednávky: 0000220244
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000716 Zmluva o poskytovaní služieb č. 33/2023-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 Iné 1 654,40 € 01.06.2023 02.06.2023 09.06.2023 01.06.2023 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000220244 Tlačiarenské služby a rámovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 1 654,40 € 02.06.2023 09.06.2023 02.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť