Faktúra č. 0000101429

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101429
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Praha-BA 19.5.2023
  • Dátum doručenia: 28.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 6 512,99 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220370
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220370 let BA- Praha- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 6 512,99 € 29.06.2023 19.05.2023 29.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť