Faktúra č. 0000101430

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101430
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Brusel-BA 22.5.
  • Dátum doručenia: 28.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 14 502,54 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220369
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220369 let BA- Brusel- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14 502,54 € 29.06.2023 22.05.2023 29.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť