Faktúra č. 0000101261

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101261
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyhot.prezentač.mat.s pot
  • Dátum doručenia: 09.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 5 142,84 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220245
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220245 Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu s potlačou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fetex s.r.o. 45473528 5 142,84 € 02.06.2023 09.06.2023 02.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť