Faktúra č. 0000101271

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101271
  • Popis fakturovaného plnenia: opr.hydroiz.požiar.nádrže
  • Dátum doručenia: 13.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 2 260,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220211
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220211 Oprava hydroizolácie požiarnej nádrže Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IZOLZAR Tomáš Žarnovičan 43525113 3 672,00 € 29.06.2023 30.06.2023 30.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť