Faktúra č. 0000101243
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: LE SOLEIL, s. r. o.
- IČO: 47363631
- Adresa: Námestie 4.apríla 20/2, 900 33 Marianka SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101243
- Popis fakturovaného plnenia: obaly, listy, obálky
- Dátum doručenia: 09.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 3 450,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000220193
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000220193 | Materiál na personalizovanú protokolárnu korešpondenciu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LE SOLEIL, s. r. o. | 47363631 | 3 450,00 € | 22.05.2023 | 15.06.2023 | 25.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |