Faktúra č. 0000101174

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101174
  • Popis fakturovaného plnenia: Tablety, bezpeč.modul
  • Dátum doručenia: 26.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 139 674,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220050
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220050 Idemia ID Screen Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 139 674,00 € 13.04.2023 06.06.2023 19.04.2023 Ing. Silvia HRÍBOVÁ generálna riaditeľka sekcie Objednávka
Tlačiť